Thursday, May 26, 2011

CONTOH FORMAT BUSINESS PLAN


 

Nama Usaha

Bidang Usaha


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

disusun oleh:

[Penyusun]


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

[Alamat Perusahaan]

[Nomor Telepon, Fax]

[Alamat Web Site, E-mail]

 

DAFTAR HALAMAN


 


 

Daftar Halaman    2

1.    Ringkasan Eksekutif    4

2.    Latar Belakang Perusahaan    5

2.1    Data Perusahaan    5

2.2    Biodata Pemilik / Pengurus    5

2.3    Struktur Organisasi    6

2.4    Konsultan Pendamping    Error! Bookmark not defined.

2.5    Susunan Pemilik / Pemegang Saham    6

3.    Analisis Pasar Dan Pemasaran    7

3.1    Produk / Jasa Yang Dihasilkan    7

3.2    Gambaran Pasar    7

3.3    Target Atau Segmen Pasar Yang Dituju    8

3.4    Trend Perkembangan Pasar    8

3.5    Proyeksi Penjualan    8

3.6    Strategi Pemasaran    9

3.7    Analisis Pesaing    9

3.8    Saluran Distribusi    9

4.    Analisis Produksi    11

4.1    Proses Produksi    11

4.2    Bahan Baku Dan Penggunaannya    11

4.3    Kapasitas Produksi    12

4.4    Rencana Pengembangan Produksi    12

5.    Analisis Sumberdaya Manusia (Sdm)    14

5.1    Analisis Kompetensi Sdm    14

5.2    Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan Sdm    14

5.3    Rencana Kebutuhan Pengembangan Sdm    14

6.    Rencana Pengembangan Usaha    15

6.1    Rencana Pengembangan Usaha    15

6.2    Tahap-Tahap Pengembangan Usaha    15

7.    Pemanfaatan Teknologi Informasi    Error! Bookmark not defined.

7.1    Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi    Error! Bookmark not defined.

7.2    Peralatan Dan Sistem Yang Sudah Dimiliki    Error! Bookmark not defined.

7.3    Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi    Error! Bookmark not defined.

8.    Analisis Keuangan    16

8.1    Laporan Keuangan    16

8.2    Rencana Kebutuhan Investasi    17

8.3    Rencana Arus Kas (Cash – Flow)    18

8.4    Rencana Kebutuhan Pinjaman    21

8.5    Rencana Pengembalian Dana Pinjaman    21

8.6    Agunan Yang Dimiliki    21

9.    Analisis Dampak Dan Resiko Usaha    22

9.1    Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar    22

9.2    Dampak Terhadap Lingkungan    22

9.3    Analisis Resiko Usaha    22

9.4    Antisipasi Resiko Usaha    22

Lampiran    Error! Bookmark not defined.

A.    Analisis Lingkungan Bisnis    Error! Bookmark not defined.

B.    Kelengkapan Perijinan    Error! Bookmark not defined.

C.    Peta Lokasi    Error! Bookmark not defined.

D.    Foto Produk    Error! Bookmark not defined.

E.    Dokumentasi Produksi    Error! Bookmark not defined.

 

1.    RINGKASAN EKSEKUTIF

[Berisi rangkuman isi business plan, antara lain: profil perusahan, jenis komoditi yang diproduksi, nilai penjualan per bulan/tahun saat ini, nilai kekayaan perusahaan terakhir, prospek pengembangan usaha, rencana pengembangan usaha, proyeksi/nilai target penjualan, kebutuhan dan sumber dana, rencana penggunaan dana, jangka waktu pengembalian.]

 

2.    LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1    DATA PERUSAHAAN

  1. Nama Perusahaan
 


 

  1. Bidang Usaha
 


 

  1. Jenis Produk / Jasa
 


 

  1. Alamat Perusahaan
 


 

  1. Nomor Telepon
 


 

  1. Nomor Fax
 


 

  1. Alamat E-mail
 


 

  1. Situs Web
 


 

  1. Bank Perusahaan
 


 

  1. Bentuk Badan Hukum
 


 

  1. Nomor Akte Pendirian
 


 

  1. N P W P
 


 

  1. Mulai Berdiri
 


 

2.2    BIODATA PEMILIK / PENGURUS

  1. Nama
 


 

  1. Jabatan
 


 

  1. Tempat dan Tanggal Lahir
 


 

  1. Alamat Rumah
 


 

  1. Nomor Telepon
 


 

  1. Nomor Fax
 


 

  1. Alamat E-mail
 


 

  1. Pendidikan Terakhir
 


 

  1. Pengalaman Kerja
 


 

2.3    STRUKTUR ORGANISASI


 


 


 

2.4    SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM


 


 

 

3.    ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

3.1    PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN


 

KEUNGGULAN PRODUK YANG DIMILIKI


 

3.2    GAMBARAN PASAR


 


 


 

DATA NILAI PENJUALAN (3 – 5 TAHUN TERAKHIR)


 


 


 


 

KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN

    PERSONAL SELLING

Uraikan jenis kegiatan yang sudah pernah dilakukan dan hasil yang telah dicapai ……………………………………………………………………………………………………… 


 

    PAMERAN

    
 

    

     


 

    BROSUR

    
 

    

     


 

    ADVERTISING / IKLAN

    
 

    

     


 

3.3    TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU

GAMBARAN KARAKTERISTIK PEMBELI / PENGGUNA


 

3.4    TREND PERKEMBANGAN PASAR

PERKIRAAN JUMLAH DAN NILAI RATA-RATA PERMINTAAN PRODUK PER TAHUN

 


 

3.5    PROYEKSI PENJUALAN


 


 


 


 

3.6    STRATEGI PEMASARAN

    PENGEMBANGAN PRODUK


 

    PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN


 

    KEGIATAN PROMOSI


 

    STRATEGI PENETAPAN HARGA


 

3.7    ANALISIS PESAING

PESAING 

KEUNGGULAN 

KELEMAHAN 

 


 



 

3.8    SALURAN DISTRIBUSI

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI

1.    Wilayah Pemasaran 

    Lokal        %

    Regional        %

    Nasional        %

    Ekspor    0    % 


 

2.    Jalur Distribusi 

    Individu

    Industri

    Distributor

    Retailer


 

3.    Alamat Gudang/Pabrik 

 


 

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN

1.    Wilayah Pemasaran 

    Lokal        %

    Regional        %

    Nasional        %

    Ekspor    0    % 


 

2.    Jalur Distribusi 

    Individu

    Industri

    Distributor

    Retailer


 

3.    Rencana Lokasi Gudang / Pabrik Produksi




 

 

4.    ANALISIS OPERASI

4.1    PROSES PRODUKSI


 

PROSES PRODUKSI 

BAHAN BAKU 

TEKNOLOGI 

MESIN/ALAT PRODUKSI 

    
    


 


 

SKEMA PROSES PRODUKSI


 


 


 

KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI


 

NO 

Nama Barang

Kapasitas Saat Ini 

Rencana Peningkatan Kapasitas 

1.

2.

3.

4.

5. 

   
  


 

 


 

  1. BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA

BAHAN BAKU

 

KEBUTUHAN

RATA-RATA PER BULAN 

SUMBER 

   
   
   
   
   


 

BAHAN PENOLONG
 

KEBUTUHAN

RATA-RATA PER BULAN 

SUMBER 

   
   
   


 

4.3    KAPASITAS PRODUKSI

FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI


 

*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi


 

KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER BULAN 


 


 

4.4    RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI

STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
 


 

RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI


 

*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi


 

TARGET KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER BULAN *) 

 

*) setelah penambahan fasilitas dan mesin produksi


 

4.5    VOLUME PENJUALAN SAAT INI

VOLUME PENJUALAN SAAT INI


 


 


 


 

4.4    RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN

RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN


 


 

STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN


 


 


 

5.    ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

5.1    ANALISIS KOMPETENSI SDM

    


 

KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN




 

5.2    ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

JABATAN
 

Tingkat Pendidikan 

Pengalaman (tahun) 

Keterampilan Khusus 

    
    
    
    


 

5.3    RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM

JABATAN
 

Jumlah Kebutuhan 

Tenaga yang Tersedia 

Tenaga yang Harus Direkrut 

    
    
    
    


 


 

6.    RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

6.1    RENCANA PENGEMBANGAN USAHA


 

    STRATEGI PEMASARAN

    
 

    



 

    STRATEGI PRODUKSI

    
 

    



 

    STRATEGI ORGANISASI DAN SDM

    
 

    



 

    STRATEGI KEUANGAN

    
 

    



 

6.2    TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA

KEGIATAN
 

bulan ke - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


 


 

            
             
             
             


 

 

7.    ANALISIS KEUANGAN

7.1    LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

[Nama Perusahaan]


 

TAHUN 2007

LAPORAN ARUS KAS 

[Nama Perusahaan]

TAHUN 2007

     
  

DES. 2006

JAN. 2007

FEB. 2007

A. 

PENERIMAAN 

  

  

  

  

Penerimaan Penjualan 

0  

0  

0  

  

Penerimaan Pinjaman 

0  

0  

0  

  

Sub Total Penerimaan 

0  

0  

0  

B. 

PENGELUARAN 

  

  

  

  

Pembelian Asset (Investasi) 

0  

0  

0  

  

Pembelian Bahan Baku

0  

0  

0  

  

Pembelian Bahan Pembantu 

0  

0  

0  

  

Upah Buruh Produksi 

0  

0  

0  

  

Transport (Pengiriman Produk) 

0  

0  

0  

  

Biaya Produksi Lain-Lain 

0  

0  

0  

  

Gaji Pimpinan 

0  

0  

0  

  

Gaji Staf Administrasi dan Umum 

0  

0  

0  

  

Biaya Pemeliharaan

0  

0  

0  

  

Biaya Pemasaran 

0  

0  

0  

  

Alat Tulis Kantor 

0  

0  

0  

  

Listrik, Air, Telepon 

0  

0  

0  

  

Biaya Administrasi Lain-Lain 

0  

0  

0  

  

Angsuran Pokok 

0  

0  

0  

  

Biaya Bunga 

0  

0  

0  

  

Biaya Pajak 

0  

0  

0  

  

Sub Total Pengeluaran 

0  

0

0  

C. 

SELISIH KAS 

0  

0  

0  

D. 

SALDO KAS AWAL 

0  

0  

0  

E. 

SALDO KAS AKHIR 

0  

0  

0  


 

7.2    RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI


 

1)    sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi


 

 

  1. RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)

RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah) 

[Nama Perusahaan] 

UNTUK TAHUN 2007

              
  

Mar-06

Apr-06

Mei-06

Jun-06

Jul-06

Agust-06

Sep-06

Okt-06

Nop-06

Des-06

Jan-07

Feb-07

A. 

PENERIMAAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Penerimaan Penjualan 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Penerimaan Pinjaman 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Sub Total Penerimaan 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

B. 

PENGELUARAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pembelian Asset (Investasi) 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Pembelian Bahan Baku 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Pembelian Bahan Pembantu 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Upah Buruh Produksi 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Transport (Pengiriman Produk) 

0  

0  

0  

0

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Produksi Lain-Lain 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Gaji Pimpinan 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Gaji Staf Administrasi dan Umum 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Pemeliharaan 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Pemasaran 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Alat Tulis Kantor 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Listrik, Air, Telepon 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Administrasi Lain-Lain 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0

  

Angsuran Pokok 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Bunga 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Pajak 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

Sub Total Pengeluaran 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

C. 

SELISIH KAS 

(230.000)

0  

0  

0  

0

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

D. 

SALDO KAS AWAL 

500000

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

E. 

SALDO KAS AKHIR 

270000

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  


 


 

 

RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah) 

[Nama Perusahaan] 

TAHUN 2007 - 20011

       
  

2007

2008

2009

2010

2011

A. 

PENERIMAAN 

  

  

  

  

  

  

Penerimaan Penjualan 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Penerimaan Pinjaman 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Sub Total Penerimaan 

0  

0  

0  

0  

0  

B. 

PENGELUARAN 

  

  

  

  

  

  

Pembelian Asset (Investasi) 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Pembelian Bahan Baku 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Pembelian Bahan Pembantu 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Upah Buruh Produksi 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Transport (Pengiriman Produk) 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Produksi Lain-Lain 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Gaji Pimpinan 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Gaji Staf Administrasi dan Umum 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Pemeliharaan 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Pemasaran 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Alat Tulis Kantor 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Listrik, Air, Telepon 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Administrasi Lain-Lain 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Angsuran Pokok 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Bunga 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Biaya Pajak 

0  

0  

0  

0  

0  

  

Sub Total Pengeluaran 

0  

0  

0  

0  

0  

C. 

SELISIH KAS 

0  

0  

0  

0  

0  

D. 

SALDO KAS AWAL 

0  

0  

0  

0  

0  

E. 

SALDO KAS AKHIR 

0  

0  

0  

0  

0  


 

KETERANGAN:

Nilai Penerimaan tahun pertama (2007) sama dengan jumlah Penerimaan per bulan untuk tahun pertama (2007), begitu pula dengan nilai pengeluaran. Saldo kas awal tahun pertama (2007) adalah saldo kas awal bulan pertama.


 

8.4    RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN

TOTAL NILAI KEBUTUHAN PINJAMAN / MODAL *) 

 

*)    sesuai dengan PENERIMAAN PINJAMAN pada tabel RENCANA ARUS KAS untuk tahun pertama Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)

TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL INVESTASI *) 

 

*)    sesuai dengan Bab 8.2 Rencana Kebutuhan Investasi

TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL KERJA *) 

 

*)    total nilai kebutuhan pinjaman / modal dikurangi total nilai kebutuhan modal investasi


 

8.5    RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN *) 

 

*)    sesuai dengan masa berakhirnya pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA ARUS KAS Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)

MASA TENGGANG PEMBAYARAN *) 

 

*)    sesuai dengan masa tenggang pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA ARUS KAS Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)


 

8.6    AGUNAN YANG DIMILIKI

  1. Jenis Agunan
 


 

  1. Spesifikasi dan Keterangan Lain-Lain
 


 

  1. Aspek Legalitas
 


 

  1. Nilai Agunan
 


 


 

9.    ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA

9.1    DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR


 


 


 




 

9.2    DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN


 


 




 

9.3    ANALISIS RESIKO USAHA


 


 




 


 

9.4    ANTISIPASI RESIKO USAHA


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 

LAMPIRAN